你好 这个你要看是不是有负数,因为是用项目去核算的,因此里面有赚有亏的,因此出来的数据,你是对不上的。但是你看负数部分,手动的去计算,才是正确的了
麻烦老师把图片放大看一下,这是金蝶软件中的供应商核算项目明细账,最后一栏中本年累计数的借贷金额不一样,可是却没有余额,方向显示平,这个怎么理解
老师你好,资产负债表里面应交税费怎么填?老师,我们用的金蝶专业版资产负债表自动带出来应交税费数据,但是我看了财务软件带出来数据应交税费:销项税余额加上计提增值税和附加税和印花税和房产税和城镇土地使用税余额之和?请问老师,这样算的金额对么?
金蝶专业版中核算项目应收应付余额表,数据应该怎么看呢,搜索看的跟实际不一样?
利润表中的营业收入,到底是应该以实际收到款项来填还是,科目“主营业务收入,其他业务收入的本期发生额?但是本期发生额不是都月末结转,都为0嘛。还是按主营业务其他业务收入,的贷方发生额来填,但是这个会有应收账款部分的数值。。开票钱没收,分录就借应收帐款贷方为主营了。应该怎样看和填?2⃣️利润表中的净利润是不是应该和本月的科目余额表中的本年利润借贷方差额一致?
金额迷你版,启用的是新会计准则,24年新建一个账套(23年不启用核算项目,新增科目都是直接加二级明细的,24年启用核算项目),24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款(实际是应收贷方,应付的借方的数据),24年的表格里,数据直接合并了,怎么设置这个数据跟23年一样分开的
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?