你好,对的是的,是这么做的。
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
上月发票购买方已经认证,需要重新开一份发票给他们怎么做,我这边是销售方,填写红字信息表显示他们已经认证,我在这里无法开具负数发票
老师:你好!专票跨月红冲,我方为销售方,对方已认证,是不是需要对方填写红字信息表,我方把形成的编码要上,才能重新开具蓝字发票
我方是销售方,上个月的发票对方已认证,现在填写了红字信息表,我这边是还需要开具负数发票是吧
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
开具完成之后所有票是我方留着对吗
负数发票第二联和第三联需要给对方的,人家已经认证。
原发票上面有备注项目名称,地址,负数发票也需要备注是吧
是的是的,需要这么做。
意思就是开红字票信息和正常的信息一致,取得的发票联也和正常的一致,是这样吗
对的,是的,是这么做。
好的,谢谢
不用客气工作顺利