你好,那你是转固定资产的时候完工了吗?
在建工程下面有道路工程、前期工程、房屋3个明细科目,都还没有转入固定资产,那以后计算房产税时的房产原值按哪个算
在20年和21年的电费计入到了在建工程中,我现在统计房产原值,要交房产税,需要把在建工程转固定资产。 我是不是可以把这部分的电费调出来,减少房产原值呢?
在建工程转固定资产(房屋),按账上的计入房产原值,缴纳房产税,后续又有支出,怎么样再计入房产值?
房屋后期装潢是否可以计入在建工程、装潢完成验收转固是否会对原有房屋入账原值产生影响
1、未取得房产证的房产是否应缴纳房产税? 2、怎样的设施要计入房产原值交房产税? 3、在工地上的工棚需要缴纳房产税吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
完工了,但是有些发票没来
那你做的时候应该做在建工程,没有发票的那一部分也做,然后转固定资产里面去。
之前少做的这一部分需要补上,补做固定资产,房产税按照补做之后的。
没发票的部分暂估吗?
有些后面才知道还没付款的
号对的,是的,是这么做的。
之前没做,现在怎么弄?
借在建工程贷固定资产,借在建工程贷银行存款, 然后一块转到固定资产,借固定资产贷在建工程。
房产税那一块呢,要重新加进去不
需要 增加了你的房屋原值的房产税税源采集也得修改。