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我公司是小规模纳税人,代开了一张20000的含税专票,税金620元由我公司承担,请问这个分录怎样做

2022-09-01 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 09:49

您好,这个税费记入营业外支出

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快账用户4655 追问 2022-09-01 10:04

这个是我公司正常的业务收入,由此产生的税金老师确定进营业外支出吗?本来我们小规模享受免税政策,但是对方要专票,才会产生税金,这笔税金应该进哪个科目?

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:04

哦,明白了这个税金记入到应交税费应交增值税这个科目

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您好,这个税费记入营业外支出
2022-09-01
同学您好,开20000元的专票 这个金额是 不含税增值税是买方承担
2022-12-06
你好 借应收 贷收入 应交增值税 借银行 贷应收账款 借应交税费 贷营业外收入
2021-02-25
学员你好,可以入到财务费用 ,作为“客户提前付款的现金折扣”
2021-01-06
按照你描述的这种实际情况写就可以
2021-10-22
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