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老师好,我新接的账,应交增值税从21年12月份一直是贷方余额负数,我看12月份计提加计抵减(10%)和实际销项的10%有差,这说明21年12月计提的销项税额和实际发生的销项税额有差,我算了,更有好是每个月差的金额,请问,这个账我应该怎么调一下

2022-08-29 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 12:10

你好; 贷方负数; 表示你们多缴纳了或者留底进项税了 ;你去看看 你到底是否有留底进项税或者是 多缴纳税费;这样才好判断怎么处理的  

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快账用户6956 追问 2022-08-29 12:12

没有留抵税了

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齐红老师 解答 2022-08-29 12:15

你好 没有的话; 就不应该有余额在借方的; 你们这个是计提少了吗? 比如实际是100  ; 你计提了 80 ; 那么你就要补计提20  就可以平衡的  

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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