可以抵扣进项税额是 272000+2750=274750 销项税额的计算是 (1000*3510+526500+17500+50*3510)/1.13*0.13=486579.65 应交增值税是 486579.65-274750=211829.65
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年月有关经济业务如下(1)购进一批原材料,取得增值脱专用发票上注明税额为27200元:支付运输费,取得增值税专用发上注明税2750元。(2)购进低值耗品,取得增值税普通发票上注明税为8500元(3)售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3510元/台,另收取优质费526500元包装物租金175500元(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50日选衣机作价117元/台(5)向优秀工发放洗衣机10,生产成2106元/台已知:增值税税率为13%上期留抵增值税预59000元。取得的增值税专用发票出月已勾选认证要求根据上述资料,分析回答下列小题1.甲公司下列增值税进机额中,准予抵扣的是()A购进低值易耗品的增值税额8500元B上期抵的值税额59000元C进原材料的项272000元D支付运输的进填税2750元2.计算业务3的增值税销项税3.计算业务4的地值税项税4.计算业务5的增值税销项
A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机1000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,A公司取得的增值税专用发票本年7月符合抵扣规定.根据上述资料,计算应纳税额。
公司为增值税一般纳税人主要从事生产和销售,洗衣机2019年十月有关经济业务如下,购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额272000元支付运输费取得增值税专用发票注明税额2750元二购进低值易耗品取得增值税普通发票注明税额8500元销售A型机1000台含税销售单价3510元每台另收取优质费526500元,包装物租金175500元,是采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元含税,五,向优秀职工发放A型洗衣机,石台每台生产成本2106元,六,上期留抵增值税税额59000元,根据上述材料,不考虑其他因素计算,本月应纳的增值税
二、甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年10月有关经济业务如下(1)销售A型洗衣机1000台,含税销售单价3510元/台;另收取优质费526500元、包装物租金175500元。(2)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元(含税)。(3)向优秀职工发放A型洗衣机10台,每台生产成本2106元。1.计算甲公司业务(1)中销售A型洗衣机增值税销项税额;2.计算甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机增值税销项税额;3.计算甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税销项税额。
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
第六点是不是外购货物向优秀职工发放?
你这里也没说有多少任务啊