你好,是的,补提上去就可以了。
老师请教一个问题,2020年1月1号,买了一辆车,120万原值,使用期限120个月,每个月摊折旧一万,现在折了19个月,断了,又想起来之后,想要重新计提折旧,这样咋处理?这个固定资产它的固定资产卡片录的原值120万,一直没有折旧,折旧是从财务账折的,就是会计科目上自己折的,现在想让卡片上的和科目上两边的资产一致,并且计提折旧 怎么处理
老师,请问我们原先6入入库一个固定资产开始按10年计提折旧,现在根据公司要求变更为5年,之这个账要怎么调整,比如上个月就计提少了,本期是第二月计提折旧,是不是要把上个月少提的重新补提啊
老师,公司2017年成立,当时老板以7000万的固定资产投资,作为实收资本,因为固定资产都没有发票,所以之前会计都没有提折旧,6年过去了账上固定资产还是7000万,我现在可以开始提折旧吗?没有发票所得税再调增,每个月要提60万的折旧,年底会冲减700万利润,这样可以吗?
老师,公司购入一些资产,2023年12月就入库了,款也支付了,但是现在都还没有领用,后期使用部门还不清楚,请问这个怎么入固定资产,怎么折旧?达到使用状态就要计提折旧的话,现在折旧怎么计提,入什么部门的费用?
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款