您好 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 请问固定资产购买金额是30万吗
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
开票对方收费1181.25元,不开票对方收费1100,我们是小规模纳税人,请问我们是按照哪个金额结账更合适,为什么
老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗
老师,我们第一笔凭证,借主营业务成本30万,贷应付账款30万,第二次借应付账款30万,贷银行存款30万,但是第二次应付账款应该支付30万,但是甲方返给我们10万返利,我实际支付20万,那这个第二次凭证我应该该怎么做
老师,预付账款贷方是啥意思?是预收账款吗?
段天峰老师回答我的问题
财务报表及附注,这个附注是公司自己做的吗
老师请问,营业总收入包括营业外收入吗
请问酒店餐饮部采购的半成品,记入什么科目,牛奶,菜,调料,肉
你好老师,小型微利企业的条件里面年度应纳税所得额小于等于三百万是怎么确定的
老师,这题承揽的报酬应该是多少的?
是的,含税30万
请问是一般纳税人 可以收到专票可以抵扣吗
一般纳税人,专票抵扣
6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:固定资产 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10
不对吧,虽然我写不产生安装费用,但是你一开始就去做固定资产,我认为有疑问咯
抱歉 要安装 应是在建工程 实在对不起 6月份预付款10万, 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 设备到货,开始安装,没有产生安装费用。 借:在建工程 30/1.13=26.55 贷:预付账款-暂估预付账款 26.55 7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:预付账款-暂估预付账款 26.55 借:应交税费-应交增值税-进项税额 30/1.13*0.13=3.45 贷:预付账款 30 8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。 借:预付账款 10 贷:银行存款 10 借:固定资产 26.55 贷:在建工程 26.55
我有两个疑问第一个您的预付,我可以使用应付账款吗?第二点,你的在建工程暂估的那个分录,我收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程吗?
预付 可以使用应付账款 在建工程暂估的分录,收到发票后可以使用红字冲销的形式,整个冲掉,然后再按照发票入账在建工程
嗯嗯,那这个形式的分录,我还是明白的
您可以按照您比较容易理解的 自己修改一下写分录
嗯嗯,我怕我写错,所以还是要咨询一下你的
没事的 有疑问您继续问就好了
老师,有疑问,你6月份设备到货后,你是暂估在建工程的。我想请问可以不暂估在建工程吗?直接借在建工程贷预付账款。到了7月份,我收到发票,我把6月份的借在建工程贷应付账款红冲掉,按照发票入账在建工程,这样子,是否又可以呢?
没有发票入账 应该是暂估入账的
这样啊,好的
嗯嗯 没有发票 资产 成本费用 入账都要先暂估