你好 6月份预付款10万,借:预付账款,贷:银行存款 设备到货,开始安装,借:在建工程,贷:预付账款 7月份二期款10万,借:预付账款,贷:银行存款 借:在建工程,贷:预付账款 8月份支付尾款10万元,借:预付账款,贷:银行存款 借:在建工程,贷:预付账款 设备验收合格,借:固定资产,贷:在建工程
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格,同时全额发票开具给企业。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
公司收到一笔营业外收入50元,银行自动扣了5块钱手续费,实际到账45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
我最想知道的是,7月份,对方开具全额发票给我,但是我没有安装完毕,也没有验收合格,我收到这个发票,我需要做账务处理吗?
你好,对方开具全额发票给我,需要做账务处理的
怎么样做呢!你给我的分录里显示这一点了吗!没看出来!
你好,这个分录就是啊 借:在建工程,贷:预付账款
你确定,人家给我的是全额发票,总额30万,你理解错了吧
你好,确定的,7月份取得全额的发票 借:在建工程,贷:预付账款
你别光写分录,你把数据写进去,我看看,我理解理解。理解不了你说得
你好 6月份预付款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 7月份二期款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 借:在建工程 30万,贷:预付账款 30万 8月份支付尾款10万元,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 设备验收合格,借:固定资产30万,贷:在建工程 30万
你这次写的,跟你第一次回复我的分录就是不一样了!你自己看看吧,难怪我理解不了。还有,我6月份设备到货,开始安装,你不做处理吗?你第一次回答得时候不是这样的哦!为什么要等到我7月份收到全额发票才做在建工程?
你好(以这个为准) 6月份预付款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 7月份二期款10万,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 借:在建工程 30万,贷:预付账款 30万 8月份支付尾款10万元,借:预付账款 10万,贷:银行存款 10万 设备验收合格,借:固定资产30万,贷:在建工程 30万 没有取得发票的时候,需要做预付账款处理,取得了发票才可以计入在建工程核算
好,以这个为准。那我就有疑问了,我设备6月份到货开始安装,这一点你没有做处理,你只做了预付款,那我就想请问,假如我6月份就在安装过程使用到一些低值易耗品,花费1万元,这个费用我没有在建工程可以入账哦,我怎么处理?
你好,先计入预付账款,(花费1万元)取得发票的时候计入在建工程核算
我买低值易耗品都是现买现取票的哦,这种设备安装过程需要的零件,肯定价值不会发大了。
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)