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老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗

老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗
2025-04-26 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-26 13:57

你暂估的时候结结转到主营业务成本没有你上面的是没有结转

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相关问题讨论
如果那个20万是虚估的就要做账调整,是真实发生的就不需要
2025-04-10
关键是那个暂估是否已经支付?
2024-12-27
不用,直接做为25年费用
2025-04-09
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
你好,先冲销暂估,然后根据发票做相应分录 
2023-07-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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