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老师,去年为了不交税,先做了应付暂估,截止汇算清缴的时候一直没有发票进来,汇算清缴时已把这笔费用调减,交税了,现在怎么平帐呢

2021-07-10 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-10 20:07

同学您好,您的意思是没有实际的是吗

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快账用户3075 追问 2021-07-10 20:08

是的,老师

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快账用户3075 追问 2021-07-10 20:19

老师,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-07-10 20:24

那就把原来暂估的红冲了就可以

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快账用户3075 追问 2021-07-10 20:26

去年做的时候是借:成本 贷:应付暂估 现在回冲用 借:应付暂估 贷:利润分配—未分配利润 这样对吗

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齐红老师 解答 2021-07-10 20:27

同学您好,是的,是这样的

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快账用户3075 追问 2021-07-10 20:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-10 20:27

不客气,这是我们的职责所在

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同学您好,您的意思是没有实际的是吗
2021-07-10
实际业务的不需要调整。
2021-01-16
您好,这个是可以的,可以
2023-07-05
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配金润。
2023-05-23
你好,分录不用处理,还是要入账的,只是不能税前扣除的。
2023-05-12
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