你好,你正常应该是借应交税费应交增值税,贷应交税费未交增值税这样调。
老师你好,我们增值税一般纳税人,当期进项大于销项,但不想零申报。怎么做会计分录呢?我看百度是,借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 那我交钱的时候咋做分录呢?如果是:借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 贷:银行存款 那等于是应交税费—应交增值税—转出多交增值税借贷平了,那应交税费—应交增值税—进项税借方一直大于贷方,年末怎么处理?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
老师您好,我公司是小规模纳税人,(2022年4月30日 我做了一笔缴纳2022年第一季度增值税的会计分录: 本来正确的分录应该是:借:应交税费-应交增值税-销项税额2403.84元 , 贷: 银行存款2403.84元 由于当时选科目的时候看错了:把会计分录写成了:借税费-未交增值税2403.84元,贷:银行存款:2403.84元,请问我现在该怎么修改这笔会计分录呢?
商贸出口公司收到认证费发票(专票),进项税需要入吗
老师您好。我们公司是去年年底注册,今年1月底税务登记的。那我们1月初签的合同是正常入账吗?
私车公用去年计提管理费,贷其他应付款1000元,1月支付12月工资时把这1000元按工资支付了,现在做1月账应怎么改
购买方是 一般纳税人,收到 普票 和专票分别怎么做账? 购买方是小规模纳税人,收到 普票和专票 怎么怎么做账?
支付:郑州玉研商贸有限公司(春节购买专家礼品费用) 老师们,我是根据日记账入账的,没有任何发票,这笔业务用管理费用-福利费 还是用应付账款?
红旗公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司2022年7月发生下列经济业务: 1.3日,向五环公司销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已人银行。
老师好,我们公司有一块场地,A公司给场地倒垃圾,我们收人家15元/立方。然后,我们公司把这些垃圾让B公司加工成骨料,给B公司出加工费15元/立方,加工好的成品骨料我们给C公司卖7.5元/立方,请教老师,毛利怎么算?
请问出口企业有退税业务,样品不收费的会计分录怎么处理,进项税怎么处理?涉及分录帮忙分析下
7、向已预付货款50000元的A公司发出甲产品500件,单价100元,增值税8500元,结清剩余货款。8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行。9、计算并结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。10、计算并结转本月完工产品成本。11、结转本月已销甲产品的生产成本,每件60元。12、结转本月已销甲、乙材料的成本。甲材料28000元,乙材料12000元。
请教老师,应付账款账上挂的公司已经注销,怎么平账?注销的是个体工商,能不能支付现金给个体工商户主?