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老师你好,我们增值税一般纳税人,当期进项大于销项,但不想零申报。怎么做会计分录呢?我看百度是,借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 那我交钱的时候咋做分录呢?如果是:借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 贷:银行存款 那等于是应交税费—应交增值税—转出多交增值税借贷平了,那应交税费—应交增值税—进项税借方一直大于贷方,年末怎么处理?

2020-09-11 08:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 08:05

你好 比如结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

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快账用户9772 追问 2020-09-11 13:23

你的分录我没看懂什么意思?麻烦仔细看一下我的问题

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齐红老师 解答 2020-09-11 13:27

你好 1. 你进项大于销项税 你进项税都全部认证的话 你们是不能在缴纳增值税的 (到时候你申报 留抵进项税会自动抵减的。 你只需要结转分录就行了。 按我上面写的 )2. 年末的时候 进项税大于销项税的 如果都是认证了 进项税发票的 。 你就可以把进项税和销项税分别结转到转出未交增值税里面去 。 到时在转出未交增值税借方放着留抵进项税 (代表留抵就行了。)

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快账用户9772 追问 2020-09-11 14:22

我们进项大于销项,认证时没全部勾选,比销项少。这样也要交税,账务怎么处理呢?谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-11 14:27

你好 意思你没有认证 那你就做结转 :比如你销项税是10 进项税认证了8元 缴纳2元 。那么你做 :结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 8贷:应交税费一应交增值税一进项税额8结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 10贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税10借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税2贷:应交税费一未交增值税2 缴纳时借:应交税费- -未交增值税2贷:银行存款2

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快账用户9772 追问 2020-09-12 06:37

谢谢老师!你前面提到如果年底都认证了,进项大于销项,我做借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税——转出未交增值税,代表留抵税款是吗?那我下一年如果不用留抵,想交点税,申报系统能实现吗?还有就是应交税费—应交增值税—转出已交增值税这个科目啥时候用?

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