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老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元

2022-08-21 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-21 16:36

你好,是的,分录是正确的。

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你好,是的,分录是正确的。
2022-08-21
你好,按你所说的情况,这样处理是没问题的
2021-09-28
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
同学,你好 具体什么问题?
2024-02-22
借应付账款, 贷管理费用租金100, 管理费用电费100。 借管理费用、电费、租金、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款60
2024-02-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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