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老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗

2022-07-29 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-29 16:47

您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬  33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  3888.73 贷:应付账款  137007.81 这样写分录就好了  按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看

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快账用户6683 追问 2022-07-29 17:02

那这样对吗,借:管理费用29913.3贷:应付职工薪酬福利费29913.3 ,借:主营业务成本85137.96 借:应交税费增值税——进项税额11067.92 ,借应付职工薪酬 29913.3借:应交税费增值税-进项3888.73 贷:应付账款,然后借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费——进项转出3888.73,然后借:管理费用 3888.73贷:应付职工薪酬福利费3888.73 ,这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 17:05

这样写可以的 但是没有必要这么麻烦啊 我写的两笔分录不清晰吗?

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快账用户6683 追问 2022-07-29 17:20

明白了谢谢您

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齐红老师 解答 2022-07-29 17:49

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