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预付供电公司本月电费,取得增值税专用发票上注明金额3000元,进项税额390元。当天收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。 会计分录:借:预付账款 3000 应交税费-应交增值税(进项税额)510 贷:银行存款 3510 借:银行存款 1000 贷款:管理费用1000 请问如何调账

2022-06-09 23:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-10 05:06

您好,收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。是什么意思

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您好,收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。是什么意思
2022-06-10
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
你好,是的,分录是正确的。
2022-08-21
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
你好,同学,具体如下 1,借管理费用福利费11300 贷银行存款11300 2,借银行存款11300+1000=12300 贷主营业务收入10000+1000÷1.13=10884.96 应交税费应交增值税1300+1000÷1.13×13%
2023-11-21
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