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老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗

2022-07-23 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-23 07:38

你好,你的两个分录都是对的,没问题

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快账用户6749 追问 2022-07-23 07:50

直接进费用,快递费不用往来那一步了也可以是吧。我们新来的会计主管审核我做的7月凭证说我这样做不对,不用往来,说当月发票到了就直接进费用不用再过一遍往来了。你说我怎么办,他说我做的不对不让我这样做

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齐红老师 解答 2022-07-23 07:58

可以挂往来的这种

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快账用户6749 追问 2022-07-23 08:17

不挂也对是吧,直接进费用。那我也要听主管的,我是觉得这样做更清晰,明确,

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齐红老师 解答 2022-07-23 08:34

嗯也可以的,实际操作中都可以

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快账用户6749 追问 2022-07-23 08:51

好好,那社保个人部分用其他应付款这个科目核算可以吗?我都是用其他应收款核算

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齐红老师 解答 2022-07-23 08:59

是其他应付款,不是其他应收

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快账用户6749 追问 2022-07-23 09:01

为什么呢?我们每个月10号扣上个月社保。15号发上个月工资。社保个人部分是要从员工工资里扣除的

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齐红老师 解答 2022-07-23 09:02

我们代付的这是,都是这样操作

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快账用户6749 追问 2022-07-23 09:04

用其他应收款这个科目过度不行吗

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齐红老师 解答 2022-07-23 09:13

我们代付的,这里是不是我们的

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你好,你的两个分录都是对的,没问题
2022-07-23
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
借管理费用,110贷银行存款 借其他应付款110,管理费用-100,贷进项转出10
2020-09-24
您好!请问抖音这个公司和你们是一个公司吗
2022-10-21
借管理费用-100贷其他应付款-110进项税额转出10
2020-09-25
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