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老师,我是小规模内账,我公司代理销售甲公司的A产品2000套,没有进货,直接线上销售的,销售的收入10万直接进入我公司账户了。然后我公司再给总公司成本4万和平台费600,快递费1000。 请问,这种情况如何入账。 我下面这样做是否正确。 做收入时 借:银行存款 A产品 100000 贷:主营业务收入—A产品 100000 做成本时: 借:主营业务成本 —A产品4万 平台费600 快递费1000 贷:应付账款—甲公司41600 老师,我用应付账款可以吗,我总觉得不对,如果不对,老师请帮我分析下正确的分录

2020-09-04 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 11:05

您好 分录是正确的,使用应付账款科目没有问题。

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快账用户5973 追问 2020-09-04 11:07

支付的时候, 借:应付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-04 11:08

是的,是这样做分录的。

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快账用户5973 追问 2020-09-04 18:58

老师,我公司如果发展自己的代理D也销售A产品, 代理D也不拿货主要通过自己的人脉推广线上销售,月底我公司给代理D结账。请问老师这种情况,我如何给代理结算入账

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齐红老师 解答 2020-09-04 21:08

建议这样的模式,走委托代销商品的模式,您公司支付的返点等支出计入销售费用科目核算,由于是个人代销,建议按劳务报酬所得代扣代缴其个人所得税。

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快账用户5973 追问 2020-09-04 21:17

没太明白老师,能解下具体的分录吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 21:53

确认收入和成本的分录就是平常的分录了。 给个人返点的处理 借 销售费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税

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您好 分录是正确的,使用应付账款科目没有问题。
2020-09-04
分录一 借:库存商品-8.5万 贷:其他应付款-老板8.5万
2021-08-10
你好,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借其他应付款45万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-04
你好,同学,请稍等,录入需要一点时间
2023-12-22
同学你好 对的 需要视同销售的
2021-08-09
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