分录一 借:库存商品-8.5万 贷:其他应付款-老板8.5万
老师,我是小规模内账,我公司代理销售甲公司的A产品2000套,没有进货,直接线上销售的,销售的收入10万直接进入我公司账户了。然后我公司再给总公司成本4万和平台费600,快递费1000。 请问,这种情况如何入账。 我下面这样做是否正确。 做收入时 借:银行存款 A产品 100000 贷:主营业务收入—A产品 100000 做成本时: 借:主营业务成本 —A产品4万 平台费600 快递费1000 贷:应付账款—甲公司41600 老师,我用应付账款可以吗,我总觉得不对,如果不对,老师请帮我分析下正确的分录
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
老师,我公司印刷D产品(书)2000册成本8.5万(书号费、版权费、印刷费都包含在内),老板支付的。我已经做的分录, 借:主营业务成本-8.5万 贷:其他应付款-老板8.5万 请问老师,我这样直接入账可以吗,内账。 如果以上分录可以,我司销售D产品时(老板收钱) 借:应收账款~老板 贷:主营业务收入 这样计入可以吗?如果以上都是可以的,销售D产品还需要结转成本吗? (备注:我已经把D产品成本一次性计入了见分录1)
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
我在北京交个税才能摇车牌,24年个税已经预缴,汇算清缴的话需要退税,因为达不到交个税的基础,如果我申请退税还能在北京摇车牌吗?如果不申请退税,算交了个税吗?可以摇车牌吗
出口公司,24年12月的货拉走出口,25年1月才收的发票,可以把发票放到24年12月入账,分录怎么做
老师:拼多多和京东平台账务处理和平常公司有什么区别
老师,请问公司的2个U顿可以都用法人当经办人吗?如果说要用我来当经办人会有什么风险吗?
老师,这个金额是24年4个季度预交的实际金额吗?
老师:去年一笔管理费用在登账是管理费用科目漏登记了,银行付款的,银行日记账登记了(手工账),金额不大,记到今年损益里,贷方科目怎么处理?
老师,一月份的报税我已经申报了,为什么进度条才显示25%,是哪里没有完成吗?
老师好,咨询下:对方户名是***网商银行,摘要:企业实名认证专用,金额请勿泄露。收到金额:0.78 这是什么费用?有了解的吗?
老师,房屋产权方可以无偿捐赠给非公开基金会房屋使用权用于基金会办公么?基金会开具慈善事业捐赠票据用于产权方抵税?如果可以,从合规角度考虑需要注意什么?金额和面积有何要求?
老师你好,棉粕的税率多少,开票是按免税开还是按9%开
分录二 借:主营业务成本-8.5万 贷:库存商品8.5万
分录2销售商品时,借应收账款 贷主营业务收入,这个分录不需要写吗
您写的分录一和二,是在销售D产品前,直接把库存商品入库后结转成本了是吗?那如果我理解的正确的话,销售D产品时还需要再一次结转成本吗
能回答下吗老师
老师问题2:如果H产品成本6万2020年开始分摊,分摊3年,截止目前已经分摊了一年多,老板突然通知截止到现在把剩余的未分摊的不需要再分摊了,一起计入目前的账目中,我该怎么做
分摊时我做的账目是 借长期待摊费用N产品 贷其他应付款老板 开始分摊时, 借管理费用 贷长期待摊费用N产品 现在把剩下的全部做进来不再分摊了
???老师麻烦回答下
剩下的还未待摊的 借:管理费用 全部未待摊的 贷:长期待摊费用
分录2销售商品时,借应收账款 贷主营业务收入,这个分录需要写