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机动车销售发票737000元(其中增值税84,787.61元,不含税价格652,212.39元),购置税65,221.24元,按揭服务费3500元,上牌费1500元,借款张三10000元预付了,转账支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元还款(从2021.7.15-2024.7.15三年合计437,293.44元)。 我做分录:借:固定资产--652212.39元 应交税金--增值税--进项税 84787.61元 管理费用--服务费 3500元+1500元 贷:其他应付--张三 10000元 银行存款 381722元 长期应付款--某销售汽车公司415,499.24元 这应是三年按揭应付的数437239.44元才对吧?我哪里做错了呢

2021-09-08 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 10:31

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:38

借:固定资产--652212.39%2b65,221.24%2b3500 %2b1500 =722433.63 应交税金--增值税--进项税 84787.61元 未确认融资费用 21794.20 贷:其他应付--张三 10000元 银行存款 381722元 长期应付款--某销售汽车公司437,293.44

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2021-09-08
你好,具体是针对哪一笔业务? 
2023-04-25
你好! 1借应收账款 带主营业务收入25000 销项税4250 借主营业务成本21000 贷库存商品 2.借银行存款4800贷应收账款 借应收账款贷坏账准备 3.在建工程6500 贷银行存款 4.借管理费用1250+2000 贷累计折旧1250 银行存款2000 5.借交易性金融资产――成本5000 投资收益60 贷银行存款 6.
2022-06-12
您好,1、借销售费用600,贷银行存款600 2、借其他应收款3000,贷库存现金3000 3、借库存现金800,贷银行存款800 4、借销售费用1500,库存现金1500,贷其他应收款3000 5、借管理费用1200,贷累计折旧1500 6、借银行存款11700,贷主营业务收入10000,应交税费-应交增值税(销项税额)1700 7、借固定资产86500,贷银行存款 8、借原材料20000,应交税费-应交增值税(进项税额)3400,贷应付账款23400 9、借管理费用2000,贷库存现金2000 10、借生产成本80000,制造费用6000,管理费用4000,贷应付职工薪酬90000 11、借销售费用1000,贷银行存款1000 12、借短期借款20000,贷银行存款20000 13、借应付账款23400,贷银行存款23400 14、借营业外支出1000,贷银行存款1000 15、借银行存款11700,贷其他业务收入10000,应交税费-应交增值税(销项税额)1700
2020-07-14
同学你好 借,材料采购10000 借,应交税费一应增一进项1300 贷,银行存款11300 2; 借,原材料10100 贷,材料采购10000 贷,材料成本差异100 3; 借,银行存款 贷,应收账款 4 借,无形资产 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款 5; 借,应付账款 贷,银行存款 6 借,销售费用 贷,银行存款 7 借,银行存款 贷,长期借款 8 借,应收账款678000 贷,主营业务收入600000 贷,应 交税费一应增一销项78000 9 借,主营业务成本 贷,库存商品 10 借,制造费用6000 借,管理费用2000 贷,累计折旧8000 11 借,其他应收款 贷,库存现金 时间不够了,您再说句话
2021-06-22
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