你好,这个可以抵扣你的附加税,你的增值税增量留底退回来了,正常的应该需要退回附加税来的,但是他没有给你退回来,留着以后抵扣就可以了。
你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
为什么留抵退税的金额已经收到了,但报税的时候,附表五当期新增可用于扣除的留抵税额还有这个金额
老师、增值税附列五表第9列上期结存可用于扣除的留抵退税额为什么为负数
假如增值税期末留抵税额是5000元,那么在附加税表格里当期新增可用于扣除的留抵退税额怎么计算?具体过程麻烦说一下,谢谢你了
老师,您好,申报附加税表五的时候,出现上期结存可用于扣除的留抵退税额,但是之前每个月都是0,今年都没有申请过留底退税,为什么会出现这个数据呢?
以公允价值计量的投资性房地产,出售的时候,要进行成本结转,还要把“公允价值变动”转入“其他业务成本”,为什么这里,不影响损益呢?
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
您的意思是税局本应退增值税➕附加税,但税局只退了增值税,附加税可以留着抵扣
你好是的,是这么做的。
好的,谢谢您
不用客气,工作愉快。