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Q

假如增值税期末留抵税额是5000元,那么在附加税表格里当期新增可用于扣除的留抵退税额怎么计算?具体过程麻烦说一下,谢谢你了

2022-09-16 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 11:47

你好 当期新增0 如果你没有留底,退税增加的话,填写零。

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快账用户4131 追问 2022-09-16 11:49

这个有什么计算公式吗?

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齐红老师 解答 2022-09-16 11:50

这个档期新增就是你这个月有增量留底退税的 以后用于抵扣的这个金额,就是你当月新增加上以前年度转过来的。

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快账用户4131 追问 2022-09-16 11:52

你的意思是,这个新增金额是我向税务局申请退税的金额是吗?

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快账用户4131 追问 2022-09-16 11:53

当月的申请退税的金额

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齐红老师 解答 2022-09-16 12:01

对的,是的,是这么做。

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你好 当期新增0 如果你没有留底,退税增加的话,填写零。
2022-09-16
这个是你单位之前有退增值税,但是附加税没有退,附加税留着以后可以抵扣你需要缴纳的,所以在这里面剩余可抵扣的就是你以后可以抵扣附加税的计税依据。
2024-03-15
你好,你看下你是不是有增量留底退税。
2022-09-16
你好,优惠部分抵减当期税额,这个是什么优惠?
2023-11-24
你好 具体要看你的申报表是否填写有误,如果核查无误还是不能解决问题,可以拨打税务热线,客服会细致告知申报表填写格式
2021-12-03
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