您好,这个是可以的,可以
老师,我们是一般纳税人,我现在销项如果大于了进项不是要缴增值税吗?但是我十月有进项的发票,还没有寄过来,能不能到下个月申报前认证的?还是必须这个月就认证
老师,我们公司这个月刚刚改成了一般纳税人,也开专票了,我还没勾选认证进项发票(目前是进项大于销项),我是都勾选了还是勾选一部分够抵扣就行了
老师,一般纳税人,拿到进项税发票当月是否就进行发票认证呢,我们目前进项税大于销项税
老师您好,一般纳税人收到进项发票,做到了待认证进项税额里,每月认证后转到应交增值税进项,这样的话,每个月是否还要做进项税额的转出?
一般纳税人,之前有一些未勾选认证进项税发票,7月又有进项发票,是先勾选之前月份的进项发票还是勾选本月的进项?有说法吗?反正都是进项大于销项,不用交税。
税金及附加包含哪些小税种和费用
老师,企业服务合同的税收分类编码是哪个啊?
老师,我想问下,就是一个excel表,然后行数很多,一万多,我怎么快速的选中比如说一到九千的行数,也就是九千多行,一列,?哪个快捷键,怎么操作的?
税金及附加包含哪些小税种和费用
那些保险可以税前抵扣呀,公众责任心、雇主责任心、员工意外险可以吗?
人力成本怎么摊销到产品上
老师我想问一下,就是24年我多计提了工资,还有暂估的费用,现在我要怎么操作不会影响利润表
给客户提供的服务按年收费,收到客户钱计入预收款,2月收到了预收款,金额14万,2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数(14/12),打算分摊3个月,一个月入五万收入,一个月入4万收入,一个月入5万收入,合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀,是借预收账款,贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师,春节行政人员采购的2000元的礼品是行政人员垫付的,她报销后,公司公户转给她后,我是不是直接:借:管理费用—福利费2000,贷:银行存款2000,不用通过应付职工薪酬科目核算嘛
你好老师收据出纳开的,出纳的名字必须写吗
那是不是报税的时候会形成留抵税额
对啊,这个是没事的
不是有留抵税额退税政策吗,那是不是越要认证越好呀
您好,留底是退税的,认证完可以退
现在增值税专用发票认证期限是多久呢
您好,现在的专票已经取消了
那如果不享受留抵退税资格的企业,我可以有多少销项认证多少进项吗,剩下的进项不认证,会有什么影响吗
不认证是没事的现在,可以拥有多少销项就认证多少进项的
那公司进项足够的情况下,早点认证进项税和晚点认证进项税会被税务局认为有啥税务风险吗
您好,这个是不会的哈