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老师您好,一般纳税人收到进项发票,做到了待认证进项税额里,每月认证后转到应交增值税进项,这样的话,每个月是否还要做进项税额的转出?

2023-05-30 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 19:46

你好,每个月需要根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 

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快账用户3034 追问 2023-05-30 19:47

请问会计分录怎么做?我现在有点混乱了

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:47

你好,是根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 ? 

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快账用户3034 追问 2023-05-30 19:55

比如我这边收到进项发票: 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 认证发票后, 借:应交税费-应交增值税(进) 贷:应交税费-待认证进项税额 开具专票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交增值税-未交增值税 您帮忙看看我哪里还有问题?这样的话进项还要转出吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:56

你好,最后一笔结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户3034 追问 2023-05-30 20:05

增值税缴纳的时候: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:06

你好,是的,是这样的

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快账用户3034 追问 2023-05-30 20:10

老师我又看了一遍,发现一个问题,我上面销项税额转出,转到未交增值税里,您下面的会计分录转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税),我的是不是有问题? 要转到未交增值税里?

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:12

你好,你是指哪个分录有问题呢?  

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快账用户3034 追问 2023-05-30 20:14

销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交增值税-未交增值税 然后您说最后一笔结转是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 我的销项转出分录是不是也要,转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)?

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:15

你好,销项税额是 先结转到 应交税费—应交增值税(转出未交增值税),然后结转到 应交增值税—未交增值税,这个顺序是不能乱的

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快账用户3034 追问 2023-05-30 20:22

好的,那麻烦老师帮忙确认一下整个会计分录吧,多谢了 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 认证发票后, 借:应交税费-应交增值税(进) 贷:应交税费-待认证进项税额 开具专票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转: 借:应交税费—应交增值税(销), 贷:应交税费—应交增值税(进), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 缴纳: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:23

你好 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转: 借:应交税费—应交增值税(销), 贷:应交税费—应交增值税(进), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 两笔只需要做后面一笔分录就是了 

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快账用户3034 追问 2023-05-30 20:27

好的,我知道了,我重复结转了。 多谢老师回复,祝您工作顺利!

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:27

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,每个月需要根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 
2023-05-30
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-05-11
您好,简易计税,这个是不能抵扣的
2021-08-31
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
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