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本来甲方应该付款给我们公司80万,甲方通过第三方平台融资性质的平台A公司给我们打款78万,还有2万手续费是A公司收了,这个账我们应该怎么做啊

2022-08-10 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 16:17

借银行存款78 财务费用手续费 贷应收账款80。

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快账用户3647 追问 2022-08-10 16:55

这个第三方平台A公司打款给我们要反应到账上吗?

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齐红老师 解答 2022-08-10 16:59

你好对的是的需要反映的

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快账用户3647 追问 2022-08-10 17:00

那具体怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-10 17:04

借应收账款a公司,贷应收帐款甲方, 借银行存款78,财务费用、手续费贷应收账款a公司。

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快账用户3647 追问 2022-08-10 17:05

好的,谢谢,手续费要找对方要发票是吧

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齐红老师 解答 2022-08-10 17:08

对的,是的,最好有发票的。

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借银行存款78 财务费用手续费 贷应收账款80。
2022-08-10
针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误
2023-10-08
借应付帐款a 贷银行存款
2022-08-14
你好,你按正常的还款做就可以,但是存在一定的查账风险。因为三流不一致。正常的还是要签一份三方清欠协议。
2021-09-20
同学,你好 我们已经给甲方公司开票将近300万,但是公户只收到了甲方公司50多万的回款,那剩下的钱呢?是收不到了吗?
2024-09-03
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