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老师,请问我公司接了一项工程,由于没有资质,借用A公司资质,合同也是A公司和甲方签订的,活是我们干,工程结束了,我公司开工程票给A公司,A公司再开给甲方,甲方付款给A公司,A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司,我们公司该如何做账?开出去200万的票,实际我们收到款只有196万,这4万是用营业外支出科目吗?

2023-10-08 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 13:17

针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误

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快账用户1702 追问 2023-10-08 13:27

我是这样做账的,开票给A公司,借:应收账款:A公司,贷:主营业务收入……贷:应交税费增值税销项税,收A公司款:借:银行存款,贷:应收账款A公司

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齐红老师 解答 2023-10-08 13:31

这样做分录也可以的哦

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快账用户1702 追问 2023-10-08 13:33

4万的管理费就这样做,借,管理费用,贷,应收账款,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-08 13:34

同学你好 对的 这个可以的

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快账用户1702 追问 2023-10-08 13:35

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-10-08 13:38

满意请给五星好评,谢谢

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