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我们是一般纳税人建筑公司,A公司挂靠我们一个项目,合同是我们和甲方公司签的,我们已经给甲方公司开票将近300万,但是公户只收到了甲方公司50多万的回款,甲方公司还付了A公司140万农民工工资(这些农民工中有给A公司干活的B公司的人,还有我们公司的人),给A公司干活的B公司的给我们开票220多万,这个我们怎么做账才能平账呢

2024-09-03 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-03 10:20

同学,你好 我们已经给甲方公司开票将近300万,但是公户只收到了甲方公司50多万的回款,那剩下的钱呢?是收不到了吗?

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快账用户2755 追问 2024-09-03 10:32

老师好!剩下的钱还会收到, 我们给甲方公司开票300万,甲方不光给我们付了50万,还付了给A公司干活的B公司140万的农民工工资,300-50-140=110万(欠款后面还会付),我们怎么做账才能平账呢?怎样做才能没有税务风险呢

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齐红老师 解答 2024-09-03 10:34

同学,你好 甲方不光给我们付了50万,还付了给A公司干活的B公司140万的农民工工资 借:工程施工-劳务费   140 贷:应收账款-甲    140

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快账用户2755 追问 2024-09-03 10:46

老师好!B公司给A公司干挂靠的这个项目的活,B公司给我们开票时我们已经做了: 借:工程施工-劳务费140万 贷:应付账款-B公司140万 现在甲方公司付B公司农民工公司, 我们再做: 借:应付账款-B公司140万, 贷:应收账款-甲140万,可以吗

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齐红老师 解答 2024-09-03 10:47

同学,你好 是可以的

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快账用户2755 追问 2024-09-03 11:00

老师好!现在麻烦的是140万的农民工里面有大部分是B公司的人员,还有一小部分是我们公司的人员,这个要怎么分才合适呢

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齐红老师 解答 2024-09-03 11:01

同学,你好 这些都是给A公司干活的人吗?为什么要分?

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快账用户2755 追问 2024-09-03 11:04

老师好,140万都是给A公司干活的人,其中有一大部分人是B公司的,一小部分人是我们公司的,这个应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-09-03 11:05

同学,你好 不用处理,直接计入工程施工-劳务费

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快账用户2755 追问 2024-09-03 11:06

老师好!那这些人不用分开吗?那是不管这些人员属于B公司还是我们公司,全默认为B公司的人么对吗

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齐红老师 解答 2024-09-03 11:07

同学,你好 对的,不用分开

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同学,你好 我们已经给甲方公司开票将近300万,但是公户只收到了甲方公司50多万的回款,那剩下的钱呢?是收不到了吗?
2024-09-03
针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误
2023-10-08
你好,有协议约定,可以的哈
2024-02-29
同学您好,会计入账根据业务实质操作,税法根据税务要求报税,会有税会差异。但公司付款应采用公司对公账户。大额资金员工转款 会有一定涉税风险及财务风险。
2024-01-16
那这样合同也要改了,把合同更改了,只要他们愿意付钱,也是行的。
2021-11-27
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