如果利润不一致,在汇算清缴的时候调整,补或退所得税
企业所得税预缴申报表已经申报,但是后来账务修改了,申报表和财务报表的净利润不一致有影响吗?
接到税务局电话,说企业所得税和财务报表里利润表不一致,要修改,请问老师该如何修改呢,我看财务报表上面只有作废选项,企业所得税上月已经季度申报过了
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
老师,2023年度财务报表和2023年第四季度财务报表不一致,可不用改第四季度财务报表和企业所得税月季)预缴纳税申报表,直接按23年度报表来申报企业所得税年度纳税申报表吗
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗