你好,在汇算清缴纳税调整明细表收入类的项目里面调减。
老师企业所得税预缴申报的所得税是根据第一季度的财报进行预缴所得税的吗?我去年报表是亏损的第一季度回款了,费用入在了去年第四季度,所以这个季度报税就得预缴所得税吗?
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
老师,去年暂估了52000,今年发票开过来50000,我现在可以把去年账上暂估修改了,同时把去年第四季度财报和企业所得税预缴季报也更改了这样做吗
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
相当于就是在收入类销售折扣折让喝退回税收金额里面填写15万。申报表营业收入我就些实际收入对吧,老师。
对的,是的,是这么做的。
但是老师我收入类调减后,我前面主营业务收入是不是需要写以前就是错金额,不是话,我这边交企业所得税,有不对了。
对的,是的,你前面的需要按照错误的来填写。
好的,老师,感谢老师我简直不晓得咋个填这个了。今年红冲去年发票,要调到去年去,所以去年财报,增值税,全部更改。现在报数据就是稳不上
你好,你红冲了之后重新开了发票吗?
我红冲去年的,税务局喊把红冲金额红冲那个时候就体现在那个时候,这个季度开发票正常申报,红冲金额就要体现在去年第四季度。
哦,那就在纳税调整明细表里面调整就可以了,你财务报表还有汇算清缴里面的主表的营业收入都是按照错误的来填写。
财务报表我已经更正过了,我现在没更正过来就是季度企业所得税汇算清缴
但是都更正过来,今天还是提示和利润表利润总额不一致,我就没搞懂了。
那你这里就有问题了,你要修改的话都要修改,你修改不了的话都不要修改了。
相当于财务季度年度都不动。错的就错的来,然后在企业所得税汇算清缴时候在收入类销售退回减增调整就可以了,只是我这边增值税申报时候要更正,其实就相当于我这边红冲发票变更增值税申报表,财务报表不需要变更对不呀,老师
对的,是的,可以这么理解的,是这么做的。
好的老师,感谢老师
不用客气,工作愉快