你好,当时分录怎么做的?
我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该怎么做账啊
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师你好!我是建筑公司上一次抵扣了20万的酒票,税务局通知书不能抵扣,但是我已经勾选了已经抵扣了,我这个月假如收到了别的票的话,我要怎样冲出来呢?
老师你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的时候,消费品白酒,抵扣了3万的税。当时这个税已经抵扣了,现在税务局说这个不可以抵扣,现在我要转出分录,该怎么做呢?
你好老师,我2月的税已经报了,我收到两张专票了,是上个月的费用,我在税务数字帐户中发票勾选一抵扣类勾选有看到,我是不是要在16号之后才能做抵扣勾选?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
分录直接结转了
主要是电脑该如何操作呢,就是税务网上
在你的附表二进项转出里面有福利费,个人消费或者是其它里面填写。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快。