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老师你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的时候,消费品白酒,抵扣了3万的税。当时这个税已经抵扣了,现在税务局说这个不可以抵扣,现在我要转出分录,该怎么做呢?

2022-12-18 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-18 15:26

借销售费用3 贷应交税费-增值税-进项税转出

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快账用户3245 追问 2022-12-18 15:44

我当时好像做的不是销售费用,也就是当时我做的什么科目,就要以什么科目来转出来吗?

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齐红老师 解答 2022-12-18 15:46

那你要看一下,当时是做的什么科目啊

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快账用户3245 追问 2022-12-18 15:46

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-18 15:46

不用谢,麻烦给个好评,谢谢

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借销售费用3 贷应交税费-增值税-进项税转出
2022-12-18
同学,你好 借:费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-12-22
你好,当时分录怎么做的?
2022-08-09
同学你好,用于简易征收的进项税额是不能够抵扣的,要做转出处理。
2023-12-16
要么找保险公司复印2份,要么做不抵扣勾选
2022-09-13
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