在吗老师
1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
公司新成立账上没有钱,员工帮公司买各种小件都是自己垫钱从淘宝上买,没有发票,购物记录截屏是否可以直接作为报销依据,另外这些小钱都是另一位员工(老板亲信)直接给他们报销了,记账:借管理费用开办费贷:现金,然后借现金,贷其他应付款-个人,是否正确?另外,这名员工(老板亲信)自己也垫了很多款买东西,发票都给财务了,但是说公司现在没钱,她先不报销,这种情况怎么记账呢?
麻烦问一下。员工本应报销980的费用,但是我这里没有备用金了,是老板自己垫付给他的,说先报销500,剩下的钱是下个月支付给他的,这怎么做账啊
老师我问一下比如说我老板自己垫付一笔钱没给我说!后面直接拿票报销!这个账怎么做比较好!先做管理费用其他应付款!报销冲其他应付款!还事直接做一笔其他应付款
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
老师,你好,公司账户收到保险公司的返现,分录怎么写
老师好,我们刚接手别人的公司,是景点,已售卖门票作为主营业务,可是之前公司有遗留下来门票,我们不知道他们印刷的费用是多少,这是库存商品还如何做账,统计金额
过节费合并到工资薪金申报个税?那做账的时候 要吧这一块费用抠出来 做管理费用福利费 过渡到应付职工薪酬福利费吗
一般明星拍视频都是开什么发票
我支付3万,对方给我开票30002.71,多出2.71元,请问老师这种情况我会计分录怎么处理
我想问一下你,年假是当年休完还是 我员工年底才说有年假,但是现在要过年了,过年出来是休2024年的还是休2025年的呢?
计提工资 可以不按照实际发放来计提吗 平时每个月每个部门计提五万这种
24年10月的火车票,25年还能用吗
你好 ; 比如借管理费用 - 办公费 980 贷 其他应付款 -员工名字 980 ; 老板垫付:借 其他应付款 -员工名字 500 贷其他应付款 -老板名字500 ; 剩下的480 下个月给员工即可; 之后报销500给老板
我现在用的是柠檬云软件这个是自己结转成本,还是自动啊
你好 ; 正常是损益科目自动的; 看你软件售后给你设置的
我怎么看系统自己自动的?因为是免费的
你好 ; 这个 正常都是自动的 ; 这个 没有用过你这个软件; 不好说; 你 如果要查; 最好是重新提问; 问下用过的老师; 你提问把这个软件名称写好 %2B具体问题问即可
借:主营业务成本,贷:库存商品,这个分录属于结转损益吗?
你好 ; 这个 不是的; 借本年利润贷 主营业务成本; 这个才是损益科目结转
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?然后员工为了宣传自己使用,怎么做
你好; 借库存商品贷银行存款 ; 到时 借管理费用- 广告宣传费贷库存商品
不需要做,借,主营业务成本贷库存商品这个分录了吗?
你好; 不用; 这个是买来样品 ; 很少 为了宣传业务的就这样来做账的
我们是电商行业,每个月有时候要参加活动。这种平台补贴,我们给对方开发票怎么做账啊,平台补贴给我们是直接补贴在我们的主营业务收入里面
你好 ; 意思 货物是100 ; 平台补助10 ; 客户付款90 吗
因为我们是电商行业,每个月需要参加平台补贴的,需要给平台开票
平台给我们的补贴是直接入账在我们的营业收入里面
你好 ; 那你就做; 借应收账款贷 主营业务收入; 销项税 ;借银行存款贷应收账款
就是我们有时候参加活动,抖音平台会给我们补贴,这个补贴直接入账在我们的营业收入里面。我们给对方开免税的发票。这个怎么做账
你好 ; 借应收账款贷主营业务收入-免税收入
就这一个分录?
你好; 是的。 到款了。 借银行存款贷应收账款