除烟草企业的广告费和业务宣传费明文规定不允许在计算应纳税所得额中扣除外,其他按《广告法》的规定,不的做广告的产品的广告费和业务宣传费也不得抵扣,如**品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品。而酒类产品的业务宣传费可以按15扣除。 大众媒体以新闻报道的形式宣传企业文化或变相宣传企业服务产品内容,由此发生的费用为非法支出,不得抵扣
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师,广宣费中哪些是不允许包含扣除的?其中赞助费、冠名费还有些什么请帮我看看
甲企业是增值税般纳税人,企业所得税税率为25%,利润总额是300万元2020年收入总额1050万元中包括国债利息收入50万元和转让非专利技术收入200万元,产品销售成本300万元。发生的成本费用中销售费用200万元,管理费用100万元,财务费用40万元。扣除的成本费用中,工资费用100万元,包含公司残疾员工的工资10万元。职工福利费20万元,工会经费3万元,职工教育经费1万元。当年1月1日从银行借款200万元用于生产经营,利息支出20万元,年利率10%。当年企业向其关联方借款100万元,支付利息12万元。全年发生业务招待费20万元,广告费100万元。通过当地公益组织向贫困山区捐款90万元,企业资助贫困儿童,自行捐赠15万元。税收的滞纳金6万元,非广告的赞助支出10万元。计提应收账款坏账准备10万元。管理费用中研发成功的新技术研究费用30万元。计算中公司2020年应该缴纳的所得税?可以有具体过程么,有点看不懂,算税法允许扣除,调增调减多少
现在事务所给我们公司的审计报告初稿当中“七、会计报表重要项目的说明”包括下列项目,但我不是很清楚哪些是必要的项目,有没有缺少哪一块,请老师帮我看看。 1.货币资金 2.应收账款 3.预付账款 4.其他应收款 5.其他流动资产 6.固定资产 7.无形资产 8.应付账款 9.预收账款 10.应付职工薪酬 11.应交税费 12.其他应付款 13.实收资本 14.资本公积 15.盈余公积 16.未分配利润 17.营业收入 18.营业成本 19.税金及附加 20.销售费用 21.管理费用 22.财务费用 23.其他收益 24.营业外收入 25.营业外支出 26.所得税费用
广州喜燕化妆品有限公司为增值税一般纳税人,主营化妆品生产销售,2021年发生业务如下:(1)经审计全年主营业务收入为15000万元,其中:销售商品收入13500万元,提供劳务收入为1500万元。(2)经审计全年其他业务收入为3000万元,其中:销售材料收入2000万元,出租固定资产收入为500万元,出租包装物收入为500万元。(3)自产产品用于对外捐赠视同销售收入,经审计全年视同销售收入为2000万元,视同销售成本1500万元。(4)发生广告宣传费为6850万元,非广告性赞助支出150万元。注:不考虑其他情况。根据以上业务,完成下列任务。任务一:请查阅相关资料,说一说广告宣传费的税收政策是如何规定的?业务招待费的税收政策是如何规定的?任务二:业务招待费的计税依据是什么?任务三:本案例中允许税前扣除的广告宣传费是多少?
老师好,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额,是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数?然后再往下填福利费和社保?最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数?对吧?
员工把社保全额打回公司账上,应该怎么记账?
老师好,朋友赠送的商标,只交的中介费,会计填制资产负债表时,填到应付账款负号2250,其他应付款844.21为什么
无人机飞播怎么开免税发票
个人代开劳务报酬发票税率是多少?公司需要代扣代缴吗?
老师,请问2024年12月的手续费,专用发票在2025年2月才开出,要怎么做账?2025年1月的手续费,在3月才开出。我是要先红冲之前的凭证,再把进项税做进去吗
老师,交社保迟了一天,产生滞纳金了。交社保的目录后,需要赋银行回单,社会保险费缴费申报表,还需要付什么文件
老师:您好!进出口有限公司如何办理营业执照
去年计提的工资没发放,如果在汇算清缴后发放,那就做为今年的工资吗?
你好老师,去年八月份少做了一笔缴纳增税的凭证现在应该怎么处理
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不是这个,一般叫法像冠名费啊,什么赞助费啊这些不能扣,还有什么叫法不能纳入广宣费!一般的能多给我举两个例子么
类似于冠名真人秀的广宣费,如果这个赞助,有广告性质,那在标准范围内是允许扣除的 ,如果没有广告性质,即与生产经营无关,那就不能扣除了。