您好,现在补做这个凭证就可以了
你好老师我问一下,我在5月份做了一笔凭证借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,这笔凭证做错了,我现在怎么修改,不应该有这么一笔
老师你好,去年11月份的凭证做错了,借:主营业务成本5000贷:银行存款5000,实际上金额应该是50000,我们是小规模纳税人,现在应该怎么处理?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师,你好,我们是小规模纳税人,执行的是小企业会计准则,我去年9月份的一张凭证做错了:借:库存现金146200,贷:银行存款:146200,实际上金额应该是140000,现在应该怎么处理?
去年处置的一笔固定资产,发现处置的凭证,累计折旧少算了一个月,现在应该怎么修改?当时月底折旧凭证该固定资产折旧了的,就是处置的凭证不对,
借:应交税费
贷:银行存款
今年报年报的时候数据和去年财务报表不一致会有影响吗
你是指和去年12月的数据不一样吗
是的老师
是因为什么原因不一样了
没事了老师,是这边报表上的金额跟税局那边入库的金额可能不一致到时候再修改
哦,好的,好的,解决好了就行