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老师,上个月没销项,进项我做了应交——待认证,这个月有销项了,怎么做账呢?

2022-08-04 07:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 07:16

你好 借:应交税金—应交增值税—进项税 贷:应交税金—应交增值税—待抵扣增值税

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你好 借:应交税金—应交增值税—进项税 贷:应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2022-08-04
借应交税费进项 贷应交税费待抵扣
2022-06-08
你好;  你认证了做  借进项税 贷   应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 ; 然后月末结转   借销项税 ;  应交税费- 应交增值税-转出未交增值税 贷     进项税。  这样就留抵了   
2022-06-08
认证170 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 本月销项80 你提 贷:应交税费-应交增值税-销项税80本月增值税留抵为170-80=90万 外销退税为40万 借:其他应收款-出口退税40贷:应交税费-应交增值税-出口退税40这时你的增值税留抵还有90-40=50万
2022-05-19
你好你做一张转字凭证 摘要备注更正会计科目就可以了
2024-03-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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