你好,这个材料已经收到了吗?
我外账购进的原料对方还没有开票,但是我已经进成本了怎办?要调出来?如何调分录怎么写?
老师,我们支付了会议服务费,但是发票没收到怎么做账写分录呢,发票要下月开回来分录是怎样写
开发票需要交税金,可是剩的工程款。税金从工程款里扣回来,可是工程款回来,我的税金需要退。可是我的材料款不够付了,没有退税金而是付了材料款,我的会计分录该怎么做了。
有些材料款对公支付了,是会开票的,但是发票还没有开回来,可能要下月开了,要如何做账?会计分录怎么写?
公司13号购买了水管,三通等用于车间设备的材料,金额8157元,已付款,未开票,但是车间还未开始生产。17号又购买了448元的水管,三通等,已付款,未开票。应该如何做会计分录?材料已经全部使用,这些材料是属于低值易耗品还是什么费用呢?如果当月结束未收到发票应该怎么做分录?次月需要红字冲回吗?下个月收到发票后又该怎么做会计分录?
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
材料收到了,钱也对公支付了
借预付账款贷银行存款,借原材料贷应付账款暂估。
这样子预付款 应付款都要冲销么?
发票到了之后,借应付账款暂估贷原材料,借原材料贷预付账款。