你好 按领用的记成本就可以 回来发票时再调整 把原来分录 红冲 按发票金额入账
老师,生产型企业,没有采购原材料,也就没有生产成品,直接出库开销项发票出去,请问这个账怎么做?我已经问过厂长,他说原材料发票还没开进来,到时候再给!现在已经开票出去,这个账目怎么做?到时候发票来了,又怎么调账?
我外账购进的原料对方还没有开票,但是我已经进成本了怎办?要调出来?如何调分录怎么写?
老师,对方开的原材料运费发票红冲了了,但是我已经入账了,进项税已经勾选了,原材料也已经生产为产品,产品也销售了,现在我应该怎么做?原来的分录是如图
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师,请问一下购进的材料已经开票出去了,但是对方的发票还没有开回来,这个分录怎么处理呢
民间非盈利组织季度现金流量表怎么编制
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
老师那里来冲红呢?我没有购进的分录,因为是外账没有发票我没有做购进分录,后来按领用进入成本,请问怎么冲红?
你没有购进材料吗?没有购进你就不做分录
购进了,但是他们那边不对账,所以也没有发票,我是按预估数进成本,没有做购进分录,以后可能开票但是开票金额跟我预估的肯定有差别
没有发票,实际购进商品了,写采购的分录 就是第一回复的处理方法