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老师,请问一下购进的材料已经开票出去了,但是对方的发票还没有开回来,这个分录怎么处理呢

2023-12-15 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 12:50

你好,这个是不是你们的材料到了,但是对方还没给你们开票呢?

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快账用户8005 追问 2023-12-15 12:50

嗯嗯,是的

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:50

那你可以这么做,借原材料 贷应付账款账户

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快账用户8005 追问 2023-12-15 12:51

那下个月发票到了,该怎么冲呢

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齐红老师 解答 2023-12-15 12:52

把上面的会计分录冲销,再按照发票做账就可以

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你好,这个是不是你们的材料到了,但是对方还没给你们开票呢?
2023-12-15
你好  价税合计计入原材料  借:原材料 贷:银行存款   销售出去 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税  借:主营业务成本 贷:原材料 
2020-10-23
你好 你结转成本 本来也是按购进的成本价*销售数量来结转的 ;比如 借银行存款贷主营业务收入 -材料收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 如果是你们主营业务的话 就这样做 。
2020-09-12
你好,这个不影响的,你可以先就是暂估,就是把没有取得发票的这些材料给暂估入账之后,然后你就开发票出去后面取得进项发票就可以了。
2020-09-16
你好 按领用的记成本就可以  回来发票时再调整 把原来分录 红冲 按发票金额入账 
2020-11-24
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