你好 你结转成本 本来也是按购进的成本价*销售数量来结转的 ;比如 借银行存款贷主营业务收入 -材料收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 如果是你们主营业务的话 就这样做 。
老师,请问,我公司购买材料对方开的是普通发票,现在这个材料卖出去了,我们要开进项给对方,那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗?还有,分录要怎么样做呢?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师现在我们单位购买了一批原材料,个人账户转的帐,对方开给我们的是13%的普通发票是个人,跟对方沟通了,对方说开公司补8个点税点,专票补10个点,个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
老师你好,我们公司找一家个体户买材料,对方需要开普票给我们,但是我们在审核对方资质的时候发现他们自己没有开对应内容的进项发票,这样有问题吗?
老师,4月份支付,2月1日到5月31号的房租怎么记账?
老师,做题的时候,比如公司做100万的债权投资,两年期。那就是这两年内按票面利率算实际拿到的利息和本金的现值,和按银行实际利率算拿到手钱的现值是相等的,都是1000万。那债权投资的意义在哪里呢
老师 我们是民宿行业小规模 第三方软件收款的 次日扣完手续费到账公账 我的收入是未扣手续费金额吧 在把增值税预提出来
我们公司是去年新办的小规模纳税人,资产收入是0,填季度申报财务报表时,应付职工薪酬年初余额是1800(也就是去年年底的应付职工薪酬数据),现在申报第一季度报表,应付职工薪酬填的是1-3月的总合计是吧,不用加上年初余额是吗
专票汽油费可以抵扣吗?
一般纳税人,有足够的进项抵扣销项,那科目余额表里的销项贷方余额怎么办?
懂孝彬老师在吗,在吗
老师,同一个人经营多家个体户,报个税要报哪些表?
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
老师您好,报关单上的产品和发票上不一致,总金额对上,发票上有灯具,报关单上没有,该怎么入账
老师,我收到普票跟开进项的出去,你能分别列个分录给我吗?
你好 购进的时候做 借原材料 贷银行存款 销售的时候 :借银行存款贷主营业务收入 -材料收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 如果是你们主营业务的话 就这样做 。
好的,成本的话就按照普通发票上面的金额结转就可以了,是吧
你好 你要看你销售出去了多少。 按销售数量来结转 。 你全部销售出去了就按发票来转 。
好得,我明白了,谢谢老师
没事额 希望能帮到你。 周末愉快!