不对的,你红冲的时候是不是红冲多了。
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
老师我想请问一下本年累计折旧贷方余额为负数是正常的吗?因为清理了大额的固定资产。
固定资产年度汇算清缴本年累计摊销,因为去空调卖掉了,单项的本年累计折旧就是借方负了的,我是按实际贷方折旧额填写吗?
请问老师资产负债表“固定资产”项目是固定资产-累计折旧-固定资产减值准备+固定资产清理,这个固定资产清理是固定资产清理账户的余额吗?是正数还是负数呢?
一个人的工资4500元,奖金3000元,公司为其交话费200元,发放1200元的超市购物卡,500元的加油卡,这个人需要缴纳多少税?
所得税汇算清缴前,发生的2024年度的调整项目,可以变更到2024年利润表年度报表上吗?
老师您好2025年的课程下载下来之后,到明年还能听吗?
我们借给别人的借款,建帐起初记在哪里
辅助费用分配,代数分配法,尾插怎么办,
一般纳税人,公司卖掉固定资产-车辆,如何开具发票
我1月15日计提了5000元的工资,4月份才发放,实际只发放了4000元,我这个月在发放后,把多计提的工资冲回1000元,这样的话,冲回的这1000元,就会影响4月份的成本是吧?
老师,我们公司这个月只有进项税,还用结转吗?怎么结转?
资产负债表的长期待摊费用和待摊费用的区别在哪里?
1月报12月下发11月的工资 其他应收款个人部分 应交税费 应交个人所得税 都是11月份的吗 缴纳社保 借其他应收款是11月还是10月的? 不理解都是哪个月的数?
没有清理多呀,就是固定资产累计折旧30w,清理固定资产累计折旧不是应该在借方吗?
累计折旧的贷方余额是负数,不对 就这一个固定资产,你清理了之后,你的累计折旧没有余额了。
我是说累计折旧这个科目的本年累计余额,不是针对一个固定资产
他也不能出现贷方负数
他只能在贷方有余额 或者余额0
老师我的意思不是贷方余额为负数,是本年累计那一列为负数,累计折旧的贷方余额是正数
本年累计那里有负数也不对, 他应该就是贷方余额就是一个正数 不管是你的资产负债表还是你的科目余额表,都应该是一个正数。
老师那我不是很理解了,每个月计提折旧,借管理费用 贷累计折旧 ,我这个月清理固定资产,借累计折旧贷固定资产,这样没问题吧?我清理固定资产的金额大于今年累计折旧的金额不是合理的吗?
问题的这个累计折旧是你之前计提的折旧,固定资产是原值,然后他两个的差额就是固定资产清理的金额。
我是这种情况
之前计提了折旧是100,只看这个固定资产的,不管其他的,然后借固定资产清理,累计折旧100,这里必须填写100的
老师比如说我今年累计计提折旧10w,本年累计贷方就会是10w没错吧?然后我这个月清理了固定资产,借固定资产清理1w 累计折旧20w 贷固定资产21w ,那我累计折旧本年累计余额就是10-20=-10,这样理解有错吗?
不对的,你计提了多少折旧,处置的时候你的累计折旧在借方就应该是多少
做这个清理的目的是什么?不就是清理了你的累计折旧,你为什么要多填写
老师你误会我的意思了,我说的累计折旧10w是每个月系统计提的,是所有固定资产的折旧,我这个月清理的固定资产是已经折旧完得,就是计提了折旧20万,所以我借方就是20w
我的意思是我这个月借方计提的累计折旧,大于每个月计提所有固定资产得贷方余额
你好 去年折旧多少 你说的今年折旧10 去年也是10的吗 只有去年也是10才对
老师我想请问我们今年固定资产处置过多,导致本年折旧借方大于贷方,这是合理的吗?
只要你的累计余额没有填写多就可以的,因为你的资产负债表里面填写的是累计的余额,你看余额就可以的
老师,我想问下怎么确认累计折旧的余额是正确的呢?
你有做折旧表吗?没有的看一下你的固定资产购入时间 月折旧额
月折旧额*月数 是累计折旧的余额。