你好 ; 固定资产是你们的; 你们要求你们报无票收入 变卖固定资产吗 ? 之前折旧了吗
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
老师请教一下,我们公司收了一般预收款,但是没有开票,想先做一部分无票收入申报。那是不是账务处理也要将预收款确认为销售收入?还是只申报纳税就行?
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
老师,公司注销有一部分固定资产是扔了没人回收,这个做开无票收入做税务申报,那账务处理该怎么做呢
老师,公司注销有一部分固定资产是扔了没人回收,税局要求我们这个做开无票收入做税务申报,那账务处理该怎么做呢
老师好,怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细?
老师,我们公司平时装集装箱,买乱七八糟的一些东西,确实都是办公用的,但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录,我可以入账吗,来年我汇算调增
老师,你的意思是差额征收全额开票,只是账上确认税额的时候是按发票税额确认,然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
老师,我为了让财务账与仓库盘点一致,现在这个材料领用凭证是负数,这样做行吗?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除,就作入帐标识,我收票方作了入帐标识,开票方就不能红冲了,是这意思吗?
老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
23年汇算清缴申报表之前更正两次了,发现有错误在此更正,现在需要税务局批准,是传到税管员那里了吧,会不会惹麻烦呀,查账,问询啥的?有点害怕 现在显示待签收
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个供应商好解决,他就送了一次货,也开了发票的就是年前12月送的货,然后我在2月份支付的
像房屋维修费,设备修理费等,不超1万,未签订合同的,凭发票入账的还需要缴纳印花税吗
变卖的我都开票做收入了,有部分是扔掉的现在税局要求视同销售做无票收入申报缴纳税款。之前一直正常计提折旧的
你好1; 那就是视同销售处理的; 比如 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:销售费用或者管理费用等 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
老师,我不理解的就是这种视同销售的收入是做在哪里的?您写的做销售或管理费用?我不太明白
你好; 视同销售就是借方 做费用 ; 其他的科目 和你变卖是一样的分录
老师可以讲一下做费用的逻辑吗
你好; 你没法收到款; 借方你 挂应收账款也没法收到的; 最终要转 费用去 处理的; 算是送给对方了 ; 明白了吗
总觉得费用应该是花出去的钱。这个算是原本应该收到钱但是没有收到,送人了变相的把应该收的钱送人算是花钱了?
你好; 费用不一定是要支付 ; 视同销售; 你听过吗 ? 就是说按照销售的业务处理; 只是不收款而已
我听过视同销售这个词也能理解是和销售一样,但是就是不理解收入做费用,也 没有处理过相关业务。
你好 ; 是说的应收账款 受不了款 走 费用去处理