那个 你写一个说明 利润表营业收入少 差额就是处置了资产 做了固定资产清理
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师你好,我想问一下,我公司他有买一下固定资产货车出去,开票给了对方,如果我这边要做借应收账款,贷:固定资产清理 应交税费-销项税额,那代表我这个月营业收入为0,但申报增值税的时候在本年累计收入中又有这个月销售固定资产出去的数据哦,这样的话,那我这边要什么解决呢?
您好,我们收入只有保洁服务这一项,所以主营业务收入没有设二级科目,直接就是借应收账款贷主营业务收入的,成本就只有工资和清洁用品,所以成本也没有设置二级科目,这样可以吗
主营业务成本有两类,一工资,二清洁用品,可以设置成主营业务成本-工资,主营业务成本-清洁用品吗
主营业务成本可以不设二级科目吗
老师好,所有者权益表怎么编
在柠檬云软件中,小规模纳税人租赁收入,先开具专用发票填写了计提分录,然后缴纳了税款。几天后,收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额
老师,我们是一家云南本土的奶茶品牌公司,目前属于发展阶段,公司有10家直营门店,其他都是加盟商,现在由于加盟商暂时无法自行开具冷饮销售发票,需要总公司代为开具,如何过渡是比较好的方式?
您好,第一季度所得税和财务报表已经申报完,发现1-3月有科目挂错的问题,成本挂到费用里了,4月份做的调整,1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用,直接调整不一张一张冲红吗?2、申报表不需要更正吧?因为第一季度报表数据没有修改,在4月份调整的
老师,利润率是减掉费用的还是不减费用的啊
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 假如2025年4月,税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
股权转让按照什么交个税的,比如要转50%的股份,那么100万实收资本*50%是转让金额,转让金额*20%是需要交的个税
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