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老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作

2022-07-06 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 15:47

你好1.    开票了  开票金额和你无票收入金额一致吗     ;税额也一致吗  

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快账用户2510 追问 2022-07-06 15:48

都是一致的

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齐红老师 解答 2022-07-06 15:51

 你好;  那你直接做红冲之前无票收入 ; 然后按 实际开票做一遍收入即可 ; 到时你 报税; 你是  一般纳税人哇  

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快账用户2510 追问 2022-07-06 15:52

是的,一般纳税人,已经申报了增值税的那部分怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-07-06 15:57

 你好;    不会多缴纳的;    你未开具发票栏次写负数金额; 你的  其他开具发票或者专票栏次写  开票金额不含税  

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你好1.    开票了  开票金额和你无票收入金额一致吗     ;税额也一致吗  
2022-07-06
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的 申报体现,如一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。
2023-06-10
你好,红冲你的无票收入,在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2022-07-01
填写未开具发票负数 开具的发票填写正数
2021-09-06
同学,您好,无票收入申报以后,如果再开票,是可以直接申报表体现的。
2020-08-10
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