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老师好,上个月给客户开了专票,但是他没走账,我做的借:应收 贷:主营/应交税费,这个月把钱从对公打给我们了,是不是就要做 借主营/应交税费 ,贷 应收?

2022-07-27 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-27 16:53

你好,你把钱转给你了,你就借银行存款贷应收账款就可以,他走不走账和咱这儿没关系的,咱得正常做凭证。

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快账用户4387 追问 2022-07-27 16:54

应交税费也不用写吗?直接借 银行存款 ,贷:应收 (价税合计金额)吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:59

你好,因为他现在是给你钱,你只是做了一个收到钱的凭证,所以借银行存款贷应收账款。这个业务你们还是正常在交流,只是说他那边没有做到凭证里面喝,你这边没有关系。

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快账用户4387 追问 2022-07-27 17:05

哦哦 我只要做个收到钱的凭证就行了 不存在什么税是吧,我老想着平之前预收的那个凭证

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:09

对,因为你刚才一开始已经体现税了,所以这里收钱的时候就不要再体现了。

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快账用户4387 追问 2022-07-27 17:11

明白了!谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:14

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你好,你把钱转给你了,你就借银行存款贷应收账款就可以,他走不走账和咱这儿没关系的,咱得正常做凭证。
2022-07-27
别写这个 写第一个分录的分录不变,金额是负数。
2021-12-19
可以的,你这个成本需要汇算清缴,调增的不允许抵扣。
2023-03-18
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
借银行存款400万贷应收账款400万。
2021-04-08
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