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老师这个月开出去好多票都是熟人 让过一下账目的 都是收了它们3个点的税款 我做分录 借 银行 贷主营 应交税费 完了不是他们打到我对公账户比如是1万 我给他开票了 我返回去9700借 主营成本9700贷 银行9700行吗这样做账

2023-03-18 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-18 10:37

可以的,你这个成本需要汇算清缴,调增的不允许抵扣。

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快账用户3410 追问 2023-03-18 10:39

是允许这样做账的把 要是内账的话我自己看咋做账

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:41

对的,是的,可以的。内账你也可以不用做收入走代收代付,你支付出去再充你的收入也可以的。

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快账用户3410 追问 2023-03-18 10:43

好 我明白了

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齐红老师 解答 2023-03-18 10:45

不用客气,工作愉快。

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可以的,你这个成本需要汇算清缴,调增的不允许抵扣。
2023-03-18
借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-03-11
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
同学你好 对的 可以这样做的
2022-04-08
您好这个扣款你开红字发票没?
2021-05-19
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