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建筑行业6月底多开了100万发票,7月份红冲,7月的开票情况是正数金额小于负数金额,这种情况怎么报税,做账呢?

2022-07-27 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-27 09:57

你好,这种情况的话,你是一般纳税人对,你可以先把你的收入填成零,然后,正常申报,等到后期你的开发票有正数的时候,在未开票收入那里再填写负数,进行一个冲减。

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你好,这种情况的话,你是一般纳税人对,你可以先把你的收入填成零,然后,正常申报,等到后期你的开发票有正数的时候,在未开票收入那里再填写负数,进行一个冲减。
2022-07-27
您好 1、开具红字发票时,填写申报表时,填写的是正数销售额抵减红字发票负数销售额后的金额。 2、有未开票收入需要申报时,填写到附表一“未开具发票”项目栏次。 3、作废的情形是不涉及填写申报表的。 4、有进项税额转出的情形,需要填写附表二“进项税额转出”对应的项目栏次。
2020-09-08
您好 请问当月需要缴纳增值税吗
2024-01-04
你好同学,由于是特殊情况,您需要去大厅去申报才可以。
2024-01-04
你好 ;  你是小规模还是一般纳税人;  你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可   
2022-09-26
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