你好,这种情况的话,你是一般纳税人对,你可以先把你的收入填成零,然后,正常申报,等到后期你的开发票有正数的时候,在未开票收入那里再填写负数,进行一个冲减。
我想咨询一下下,就是我们8月份开增值税发票,第一种情况开了一张红色负数发票,第二种情况7月份有未开票收入,已经缴税了,8月份又开了票,第三种情况,作废了三张票,第四种情况,有进项税额转出,这四种情况,我在申报税时,有什么影响
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,怎么填财务报表和增值税报表呢?7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么申报呢?谢谢
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
建筑行业6月底多开了100万发票,7月份红冲,7月的开票情况是正数金额小于负数金额,这种情况怎么报税,做账呢?
你好,老师,我7月份红冲一张发票,税额也红冲了,税额是524,7月份缴纳2季度的增值税3000,把银行账单入账之后,我的应交税费-增值税变成负数了,这种情况怎么办
企业所得税汇缴时从业人数有小数点怎么算
老师,请问公司在广交会卖给国外客人的几把雨伞,客人要开发票,这种只需要开形式发票吧?我们账务上按内销处理对吗?
老师你好,我是钢结构制造,我需要核算成本,是根据入库数据统计还是根据付款数据核算。我们是进多少用多少
老师,我这个贷方带出凭证不对,该是应付账款呢,是怎么设置下还是?
老板出差请人吃饭几千,算差旅费还是业务招待费?
老师您好,去年2024计提员工奖金的时候,做错分录了,借管理费用-职工薪酬,写错成:管理费用-福利费,我在2025年更正了,那我做汇算清缴的时候可以按管理费用-职工薪酬填表吗?
老师,我公司是小规模纳税人,如果没有采购合同的情况下,印花税时税务局是按不含税成本价作计税依据吗?销售没有合同的话,是按实际结算金额的含税价还是不含税价作计税依据,谢谢
老师这个行业的增值税税负率是多少呀
老师你好,我公司24年1月份购买一辆营运二手车,因为老板一直说没发票未入账,,现在应该怎么操作。账务怎么处理
请问老师为什么有的企业利润表是本年累计和本期两列,有的是本年累计和本月两列呢?不是统一的吗?