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老师好!请耐心看完我以下问题陈述, 服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?

2022-07-25 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 12:47

我觉得你这样处理不对。你就是计入了制造费用可以,但是他也不能转到主营业务成本呢。所以说这样还会多交所得税的。

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齐红老师 解答 2022-07-25 12:48

你收入过高,你应该是结转实际的销售成本才对。

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齐红老师 解答 2022-07-25 12:48

借主营业务成本贷库存商品。这样才是增加成本了,才会减少利润。

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快账用户5992 追问 2022-07-25 13:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-25 13:07

不客气的,祝您工作愉快。

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我觉得你这样处理不对。你就是计入了制造费用可以,但是他也不能转到主营业务成本呢。所以说这样还会多交所得税的。
2022-07-25
同学你好 计入成本就可以了
2022-07-25
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
同学你好 借费用成本类科目 借进项 贷预付账款
2021-03-01
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
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