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老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?

2022-07-25 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-25 12:25

同学你好 计入成本就可以了

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快账用户1543 追问 2022-07-25 12:26

分别计入哪些科目

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快账用户1543 追问 2022-07-25 12:31

老师好,请仔细帮我看一下我上面的陈述,我知道要计入成本,可是以前预付账款了,在没有收到发票前计提成本,应该怎么记账

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齐红老师 解答 2022-07-25 12:39

同学你好 没有发票就只能挂往来 不能计入成本费用

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同学你好 计入成本就可以了
2022-07-25
我觉得你这样处理不对。你就是计入了制造费用可以,但是他也不能转到主营业务成本呢。所以说这样还会多交所得税的。
2022-07-25
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
你好,先从制造费用转入生产成本,先不要转到总业务成本里,啥时候有收入了再转到主营业务成本里。
2023-01-05
同学你好 借费用成本类科目 借进项 贷预付账款
2021-03-01
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