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你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?

2024-04-09 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 12:52

1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万

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快账用户9533 追问 2024-04-09 13:04

没收到发票,车间水电费不通过预付账款来做分录吗? 借:预付账款 贷:银行存款 暂估水电费: 借:制作费用-水电费 贷:预付账款 还是没收到发票直接入制作费用来暂估也可以?

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:06

同学你好 有暂估的也可以

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快账用户9533 追问 2024-04-09 13:10

哦,那我就跟材料的一样,通过预付账款暂估入账

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:15

对的 这样就可以了哦

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快账用户9533 追问 2024-04-09 13:22

还有这个月已经有完工产品销售了,生产成本是领用原材料和车间水电费,可是工人工资没有在银行张账上发生,也没有在个税系统申报过,那工人工资我是以现金形式去发放来列几个出来入人工成本还是不计工人成本也可以?

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:29

同学你好 工资尽量还是计入人工成本哦

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快账用户9533 追问 2024-04-09 13:33

怎么记呢?销售收入才有库存现金,人工可是发生在销售收入之前呢…

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:36

那你就计入费用科目

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快账用户9533 追问 2024-04-09 13:39

关键是没有实际发生的人工怎么走账啊?

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:41

同学你好 那就没办法做了哦

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1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
借应付账款、 贷工程施工材料费, 借工程施工劳务费、机械费,贷应付账款。
2023-05-30
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好, 发票金额和暂估的金额一样吗
2021-08-28
你好,学员,暂估冲回,重新按照发票做账的
2023-08-31
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