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您好,老师,我们公司是商贸企业,有些科目例如预付和预收账款,我就不想使用,用应收和应付代替,但是遇到一种情况,例如当月收到货也付款给供应商,当月的产品也做出来,结转了销售成本,两个月后才收到发票,一般付款是,借:预付账款贷银行存款,收到货借:原材料(一般纳税企业专票不含税)贷:应付账款—暂估,收到票后冲第二笔分录,再重新做一笔分录借:原材料 —不含税金额 应交税费—应交增值税—进项 贷预付账款 我的意思是怎么可以不使用预付账款,直接用应付账款呢,

2020-12-06 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-06 16:52

同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的

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快账用户2484 追问 2020-12-06 17:01

老师你的意思是我把预付账款改成应付账款就可以了吗? 借:应付账款贷银行存款, 最后收到发票借:原材料 应交税费—应交增值税—进项 贷应付账款, 老师当月没有收到发票,销售了商品,要结转成本,成本是不含税的成本结转对吧。

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齐红老师 解答 2020-12-06 17:05

您好,是的,就是这样的

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快账用户2484 追问 2020-12-06 17:09

老师,我们采购的原材料有些是无票但是是真实的,企业所得税汇算清缴可以扣除吗?

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齐红老师 解答 2020-12-06 19:13

没有发票的,不能所得税税前扣除

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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